Alfaridzi, Fikri (2020) PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE ( Survey Pada Kelurahan di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ). Other thesis, Universitas Siliwangi.
1. HALAMAN COVER pdf.pdf
Download (390kB)
Pernyataan.pdf
Download (1MB)
TTD AKHIR.pdf
Download (910kB)
KATA PENGANTAR.pdf
Download (1MB)
DAFTAR TABEL.pdf
Download (7MB)
DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (615kB)
DAFTAR ISI.pdf
Download (2MB)
2. Bab 1 pdf.pdf
Download (494kB)
3. Bab 2 pdf.pdf
Download (352kB)
4. Bab 3 pdf.pdf
Download (922kB)
5. Bab 4 pdf.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
6. Bab 5 pdf.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (11kB)
7. Daftar Pustaka pdf.pdf
Download (14kB)
LAMPIRAN WAKTU PENELITIAN & KUISIONER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (14MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui audit interna, pengendalian intern, dan pelaksanaan good governance (2) Untuk mengetahui hubungan auditinternal dengan pengendalian intern (3) Untuk mengetahui pengaruh audit internal secara parsial terhadap pelaksanaan good governance (4) Untuk mengetahui pengaruh audit internal dan pengendalian intern secara simultan terhadap pelaksanaan good governance pada Kelurahan di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis korelasi untuk melihat hubungan antara audit internal dengan pengendalian intern pada Kelurahan di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan metode path analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Audit internal, pengendalian intern, dan pelaksanaan good governance sudah baik, (2) Terdapat hubungan yang kuat antara audit internal dengan pengendalian intern (3) Audit intrenal secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pelaksanaan good governance Dan Pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan good governance (4) Audit internal dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadappelaksanan good governance pada Kelurahan di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
Kata Kunci ; Audit Internal, Pelaksanaan Good Governance, Pengendalian Intern.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | user1 user1 user1 |
| Date Deposited: | 09 Mar 2026 03:09 |
| Last Modified: | 09 Mar 2026 03:09 |
| URI: | https://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/6367 |
